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送心意

姜老師

職稱高級會(huì)計(jì)師

2021-04-21 14:48

你好,零余額賬戶錢轉(zhuǎn)到基本戶,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:銀行存款  貸:零余額賬戶用款額度,預(yù)算會(huì)計(jì)借:資金結(jié)存-銀行存款   貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度。

Umigxixx 追問

2021-04-21 14:55

事業(yè)單位是只做預(yù)算會(huì)計(jì)的嗎

Umigxixx 追問

2021-04-21 15:04

如果單位沒有資金結(jié)存怎么辦

姜老師 解答

2021-04-21 15:40

你好,事業(yè)單位需要做雙分錄,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)都需要做。資金結(jié)存科目是財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)里自帶的。不需要自己設(shè)置。

Umigxixx 追問

2021-04-21 15:47

零余額賬戶轉(zhuǎn)出時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:銀行存款-專用戶 貸:零余額賬戶用款額度,預(yù)算會(huì)計(jì)借:資金結(jié)存-銀行存款-專用戶 貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度。
那么專用戶收到時(shí)怎么做分錄呢?

姜老師 解答

2021-04-22 09:06

你好,專戶收到財(cái)政撥款。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:銀行存款   貸:財(cái)政撥款收入。預(yù)算會(huì)計(jì)借:資金結(jié)存-銀行存款   貸:財(cái)政撥款收入。

Umigxixx 追問

2021-04-22 09:09

不是的,是財(cái)政撥款到零余額賬戶,本單位再從零余額賬戶用款額度轉(zhuǎn)一部分到新開設(shè)的專用戶,

姜老師 解答

2021-04-22 09:12

你好,轉(zhuǎn)到專戶的賬務(wù)處理是:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:銀行存款-專用戶 貸:零余額賬戶用款額度,預(yù)算會(huì)計(jì)借:資金結(jié)存-銀行存款-專用戶 貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度。

Umigxixx 追問

2021-04-22 09:13

那么專戶收到時(shí)的分錄怎么寫呢

姜老師 解答

2021-04-22 09:19

你好,專戶和你的專戶是獨(dú)立設(shè)賬的嗎?不是和大帳在一起建賬嗎?

Umigxixx 追問

2021-04-22 09:21

不理解老師說什么

Umigxixx 追問

2021-04-22 09:23

之前有零余額賬戶和基本戶時(shí)是一起在G3系統(tǒng)上記賬的,最近新設(shè)了專用戶,也是一起記吧

姜老師 解答

2021-04-22 09:24

你還,我說的是你家的專戶銀行賬和你的基本戶的賬在一起還是獨(dú)立的?

Umigxixx 追問

2021-04-22 09:25

因?yàn)闃I(yè)務(wù)量不多,所以在一起記賬

姜老師 解答

2021-04-22 09:27

你好,一起記賬就按照我之前的賬務(wù)處理。

Umigxixx 追問

2021-04-22 09:34

就只做從零余額賬戶用款額度轉(zhuǎn)到專用戶的兩筆賬,然后往后專用戶有支出的就直接 貸:資金結(jié)存-銀行存款-專用戶,是這樣嗎?

姜老師 解答

2021-04-22 10:06

你好,是這樣的。專戶支出根據(jù)實(shí)際支出做賬務(wù)處理就好了。

Umigxixx 追問

2021-04-22 10:13

好的,謝謝老師耐心解答

姜老師 解答

2021-04-22 10:23

你好,不客氣。能夠幫到你我很開心。

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