
老師,老板借公司的錢,做到其他應(yīng)收款里,現(xiàn)在要怎么樣把賬消掉呀,地稅要來(lái)查的,急急急
答: 你好,可以找費(fèi)用來(lái)報(bào)銷
國(guó)地稅合并了其他應(yīng)收款里掛的錢該咋辦?
答: 你好,是什么情況下掛賬的其他應(yīng)收款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們現(xiàn)在清理個(gè)人往來(lái),但我們的賬前期掛有些亂,個(gè)人的一會(huì)其他應(yīng)收款、一會(huì)其他應(yīng)付,我都有些擔(dān)心單位內(nèi)部個(gè)人職工的借款再掛各預(yù)收、預(yù)付,請(qǐng)老師指點(diǎn)一條思路清晰,速度較快的清賬方法
答: 你好,你可以根據(jù)其他應(yīng)收,其他應(yīng)付下面有同一個(gè)明細(xì)的,然后根據(jù)金額較小的明細(xì)做這個(gè)分錄 借;其他應(yīng)付款 貸;其他應(yīng)收款
老師好,其他應(yīng)付期初余額在貸方1萬(wàn),過(guò)了一個(gè)月后如何調(diào)整在其他應(yīng)收款借方1萬(wàn)?
老師,其他應(yīng)收款-借方金額1百多萬(wàn),其他應(yīng)付貸方金額4百多萬(wàn),不是同一人,其他應(yīng)付掛的是法人,可以沖銷嗎?
老師你的意思是,老板往來(lái)本月發(fā)生的,購(gòu)貨和銷售貨,就直接填在資產(chǎn)負(fù)載表,其他應(yīng)付和其他應(yīng)收款里?
老師,發(fā)給員工的伙食補(bǔ)助,還有2人離職了,發(fā)不了了,也不知道在給不給,我先掛帳,這個(gè)我進(jìn)其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收款。

