不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額÷當(dāng)月全部銷售額 17年報(bào)關(guān)單漏申報(bào)出口退稅,稅局要求按免稅處理,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 當(dāng)月全部銷售額是指?
小魚(yú)兒
于2021-04-26 17:33 發(fā)布 ??810次瀏覽
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問(wèn)答小助手
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-04-26 17:36
請(qǐng)清晰描述問(wèn)題(財(cái)會(huì)類)發(fā)起提問(wèn),老師看到問(wèn)題后覺(jué)得擅長(zhǎng)解答才會(huì)接手解答,謝謝合作!
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2021-04-26 17:36:35

您好,是的。
首先明確退稅是只退您出口貨物在國(guó)內(nèi)負(fù)擔(dān)了的增值稅,簡(jiǎn)單說(shuō),你買貨物帶發(fā)票,就負(fù)擔(dān)了17%的增值稅,這個(gè)票上一看就知道,您產(chǎn)品退稅率是15%,說(shuō)明您只負(fù)擔(dān)2%的稅;
其次看您是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型企業(yè),外貿(mào)企業(yè)退的是你購(gòu)貨物進(jìn)項(xiàng)稅額的15%,生產(chǎn)型用免抵退方法算,大概就是出口貨物的人民幣價(jià)格乘以退稅率,所以你的定價(jià)越高,利潤(rùn)越大,但是退的稅前提還是你負(fù)擔(dān)過(guò)的增值稅,
最后開(kāi)給國(guó)外的發(fā)票你的去國(guó)稅局申請(qǐng),不然沒(méi)有發(fā)票是退不了稅的,退稅手續(xù)很麻煩,要全部做好,遺漏任何一點(diǎn)都不給退,吃進(jìn)去的不容易吐出來(lái)這個(gè)是真理
2016-11-08 11:08:25

老師進(jìn)出口發(fā)票認(rèn)證完了,申報(bào)的時(shí)候是填寫(xiě)26、27、35欄但是28欄還填寫(xiě)嗎?
2018-08-14 11:08:24

同學(xué)你好
這個(gè)可以的
2023-01-11 18:27:42

你好,如果是生產(chǎn)型出口企業(yè),采用“免抵退”方法計(jì)算退稅的,內(nèi)銷如果不含稅300萬(wàn),銷項(xiàng)稅=300*13%=39萬(wàn),自營(yíng)出口200萬(wàn),應(yīng)退稅額=200*13%=26萬(wàn),認(rèn)證13萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅,剛好滿足不交稅也不退稅。
2020-07-15 10:47:22
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