老師,當(dāng)時(shí)計(jì)提了成本20萬(wàn),合同簽的也是20萬(wàn),但實(shí)際 問(wèn)
沖成本更正申報(bào)引起補(bǔ)稅就會(huì)有滯納金的 答
老師,你們的會(huì)計(jì)軟件項(xiàng)目核算是怎么樣的呢?可不可 問(wèn)
您好,可以這么理解, 有一個(gè)項(xiàng)目核算明細(xì)賬,這里就可以選擇具體的往來(lái)單位了 答
2025年變更內(nèi)容其他債權(quán)投資 到期收回的 差額 問(wèn)
2025 年相關(guān)規(guī)定下,其他債權(quán)投資到期收回時(shí),差額計(jì)入 “信用減值損失”。而之前計(jì)入其他綜合收益的累計(jì)利得或損失應(yīng)轉(zhuǎn)入投資收益。 其他債權(quán)投資在持有期間,其公允價(jià)值變動(dòng)等會(huì)計(jì)入其他綜合收益,終止確認(rèn)時(shí),需要將原計(jì)入其他綜合收益的金額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益,根據(jù)規(guī)定,這里的當(dāng)期損益對(duì)應(yīng)的是 “投資收益” 科目,與到期收回時(shí)差額計(jì)入的 “信用減值損失” 無(wú)關(guān)。 答
老師 稅局說(shuō)公司稅負(fù)率太低,怎么提高稅負(fù)率啊? 問(wèn)
其實(shí) 就是讓多交些稅 答
老師好,一種產(chǎn)品庫(kù)存了2年多了,沒(méi)賣(mài)完,最后虧本賣(mài)出 問(wèn)
您好,可以的,這種是折價(jià)銷售 答

沒(méi)有工會(huì)賬戶,可以提工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?會(huì)計(jì)分錄如何處理
答: 你好你們繳納嗎,繳納才需要去計(jì)提,沒(méi)有不做 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 繳納時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
撥交上月工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄,有稅
答: 你好,借;應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸;銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請(qǐng)問(wèn)下我季度要交工會(huì)經(jīng)費(fèi),然后按百分之50返款回來(lái),會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 你好,返還時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 實(shí)際開(kāi)支時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款

