
老板轉(zhuǎn)賬給管理人員作為維護(hù)釆購費(fèi),應(yīng)該計入管理費(fèi)用還是其它應(yīng)收款
答: 你好,轉(zhuǎn)賬給管理人員作為維護(hù)釆購費(fèi),應(yīng)該計入其它應(yīng)收款,以后拿發(fā)票報銷的
老師,請問我這邊21年有一筆憑證做錯了,是應(yīng)收款,做到管理費(fèi)用里了。請問可以直接在今年修正,沖減今年的費(fèi)用嗎?
答: 借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤”
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,去年的招標(biāo)押金之前的會計記入的是管理費(fèi)用其它,今年收回招標(biāo)押金我記入其它應(yīng)收款―押金我這樣記其它應(yīng)收款的賬上就變大了他之前記入的如果是其它應(yīng)收款,那我收到退回的押金正好就是消掉了
答: 直接沖這個沖銷管理費(fèi)用——其他 借:其他應(yīng)收款——XX押金 正數(shù) 借:管理費(fèi)用——其他 負(fù)數(shù)
李老師,您好,去年的招標(biāo)押金之前的會計記入的是管理費(fèi)用其它,今年收回招標(biāo)押金我記入其它應(yīng)收款―押金
老師,企業(yè)交的社保,之前有人教我把養(yǎng)老+工傷+生育作管理費(fèi)用,把醫(yī)療+失業(yè)作其它應(yīng)收款,我想知道為什么這樣做?
你好。請問一下公戶當(dāng)月并沒有工資支出。但社保支出了。全部做管理費(fèi)用嗎?還是和以前一樣還要做其它應(yīng)收款
老師你好,麻煩問一下前年度的會計憑證中一筆應(yīng)收賬款收到發(fā)票后被財務(wù)記錯科目變管理費(fèi)用,現(xiàn)跨年后要如何更改?

