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送心意

王晶老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-29 14:47

你好,這個(gè)是自己填寫(xiě)的呢,不是是,填寫(xiě)你的開(kāi)具的不含稅的金額

康娜本命 追問(wèn)

2021-04-29 15:08

老師你說(shuō)“填寫(xiě)你的開(kāi)具的不含稅的金額”我沒(méi)懂,我問(wèn)的是主表第35欄即征即退實(shí)際退稅額怎么填,數(shù)字怎么算的

王晶老師 解答

2021-04-29 15:12

退稅額不用填寫(xiě),沒(méi)有繳納哪怎么就退稅

康娜本命 追問(wèn)

2021-04-29 15:25

就是說(shuō)有繳納即征即退的部分,比如我即征即退這邊當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額是4000,那我35欄是不是填4000*(1-3%)=3880

王晶老師 解答

2021-04-29 15:38

不填寫(xiě),繳納完之后在申請(qǐng)退稅就可與了,不是這樣遞減的

康娜本命 追問(wèn)

2021-04-29 16:03

還是沒(méi)懂,你前面說(shuō)35欄要手工填,現(xiàn)在又說(shuō)不填,到底在我有即征即退業(yè)務(wù)的時(shí)候申報(bào)表里這35欄是填還是不填?這35欄的具體數(shù)值是怎么體現(xiàn)的我還是沒(méi)明白。

王晶老師 解答

2021-04-29 16:20

我以為你要填寫(xiě)即征即退不含稅金額,我手機(jī)答題,沒(méi)有圖片邊上,也沒(méi)有模板,要是填寫(xiě)稅額不填,退稅是你要先繳納之后申請(qǐng)退稅啊,超過(guò)部分退,這都沒(méi)繳納呢

康娜本命 追問(wèn)

2021-04-29 16:33

就是第一次申報(bào)有即征即退項(xiàng)目的增值稅,以前沒(méi)報(bào)過(guò),也沒(méi)收到過(guò)退稅款,所以我這次填主表,35欄就不填對(duì)不對(duì)。

王晶老師 解答

2021-04-29 16:56

嗯嗯   不填寫(xiě)這一欄就可以的

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你好,不要!這欄是自動(dòng)的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會(huì)轉(zhuǎn)到15行
2018-10-09 12:35:20
同學(xué)你好,很高興為您解答,這就是個(gè)報(bào)表口徑嘛,因?yàn)橛袝r(shí)候預(yù)繳的多了,實(shí)際填完之后需要退,有的時(shí)候需要補(bǔ),所以這個(gè)地方先補(bǔ)和退嘛,因?yàn)樗淮_定是補(bǔ)還是退
2021-09-01 18:31:55
免抵退稅額-免抵稅額
2017-05-17 15:24:08
1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷(xiāo)售額+當(dāng)期免抵退稅銷(xiāo)售額)×100% 2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷(xiāo)項(xiàng)稅額+年度免抵退銷(xiāo)售額×征收率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額)+免抵退銷(xiāo)售額]}×100%
2019-05-29 10:22:41
就是免抵退貨物應(yīng)退的稅金啊。根據(jù)國(guó)家規(guī)定計(jì)算出來(lái)的,可以退還企業(yè)的稅金
2019-08-05 16:33:18
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