
老師,我現(xiàn)在在剛到一個(gè)培訓(xùn)學(xué)校,學(xué)校注冊(cè)了一個(gè)學(xué)校,一個(gè)公司,財(cái)務(wù)軟件上的賬是從去年8月份建的賬,賬上除了銀行存款的金額能對(duì)起來(lái)了,其他的都特別特別亂。因公司是新建的,賬上的在建工程特別多特別亂,也沒(méi)有掛賬,施工還在進(jìn)行中,而且很多沒(méi)有發(fā)票,這樣怎么轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)?很多地方不規(guī)范。我想問(wèn)下老師,這樣的賬能接嗎?接的話要怎么理清楚?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)不太好,做的話要按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)做 沒(méi)有發(fā)票的不能稅前扣除的
融資租賃固定資產(chǎn)的更換配件,是先借:在建工程- 貸:銀行存款 安裝好后,借:固定資產(chǎn)- 貸在建工程嗎?
答: 你好,可以這樣做分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我想問(wèn)如果是房屋改建的我先記借:在建工程貸:銀行存款現(xiàn)年底怎么轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
答: 借;固定資產(chǎn) 貸;在建工程 一般不一定是在年底轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),而是完工了

