老師好,我們公司是開KTV的,請問需要申報文化事業(yè)建 問
您好,要的,計稅依據(jù)就是你們的收入 答
4月份開錯了發(fā)票,增項稅3個點。什么時候紅沖不要 問
4月紅沖就不需要交銷項稅,小規(guī)模在6月前紅沖 答
老師,請問是不是只要調(diào)上一年的在賬不管是不是不 問
不是哈,涉及損益科目才調(diào)整用以前年度損益調(diào)整 答
老師,企業(yè)私車公用可以寫個租賃協(xié)議,約定好給個人 問
你好,不可以的,沒發(fā)票不可以報銷費用得 答
老師,你好!請問公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報 問
可以報銷的,不能的抵扣 答

請問,上期有留抵增值稅,本期繳納附加稅的時候是按照本期應(yīng)交增值稅減去上期留抵稅額交附加稅,還是按不減去留抵的增值稅額繳納附加稅?
答: 你好,本期繳納的附加稅是根據(jù)本期實繳的增值稅來算的,本期實繳的增值稅=本期銷項-本期進(jìn)項-留抵的增值稅 也就是說:本期繳納附加稅 是以 本期應(yīng)交增值稅減去上期留抵增值稅額為基數(shù)的
3月份欠交增值稅10萬元,4月份有留底5萬元,之后辦理了留抵抵欠。繳納了5萬元的增值稅及滯納金。3月份的附加稅沒有交,留底后繳納了增值稅及滯納金那么附加稅是按10萬元計算還是按5萬元計算呢?
答: 您好, 附加稅以納稅人實際繳納的增值稅為計稅依據(jù),所以需要按照5萬元來計算繳納。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅欠稅可以用進(jìn)項留抵稅額來抵扣,那附加稅是按照增值稅欠稅的金額來繳納還是以進(jìn)項留抵抵減完剩下的補繳的金額來計算
答: 您好 附加稅是按照以進(jìn)項留抵抵減完剩下的補繳的金額來計算

