
請(qǐng)問(wèn)老師,已經(jīng)勾選認(rèn)證且申報(bào)過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅有一筆金額不能抵扣,本期填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候是不是直接把這筆在增值稅表里手動(dòng)填寫(xiě)至進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出欄
答: 您好,是的,把需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額填在表二的相應(yīng)的轉(zhuǎn)出欄就可以,賬上也要做一張對(duì)應(yīng)的分錄 借:成本費(fèi)用等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師你好 上個(gè)月在填寫(xiě)申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)因?yàn)樾?shù)位數(shù)填錯(cuò),導(dǎo)致轉(zhuǎn)出金額填多了;這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)回呢?可以直接填個(gè)負(fù)數(shù)的金額嗎?或者在etax上做申報(bào)更正(上月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不用交增值稅)
答: 負(fù)數(shù)填寫(xiě)不了 只能修改上個(gè)月申報(bào)的數(shù)據(jù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前的增值稅申報(bào)時(shí)沒(méi)有填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出項(xiàng)目,如果更正前兩年的申報(bào)表,可以更正嗎?
答: 你好,得去稅務(wù)局提供紙質(zhì)的申報(bào)表、公章。

