要開(kāi)建筑服務(wù)*零星維修的專(zhuān)票,稅收編碼如何查詢(xún) 問(wèn)
同學(xué),你好 可以參考 答
工作保護(hù)的密碼是什么 問(wèn)
您好,一般是文件設(shè)了密碼,打不開(kāi) 答
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是一家生產(chǎn)制造企業(yè),目前企業(yè)碰到這 問(wèn)
你好,其實(shí)這種白送的,最好就是讓對(duì)方送的時(shí)候,開(kāi)帶折扣的發(fā)票。就可以了。其他如果沒(méi)有發(fā)票,不管怎么樣都難以經(jīng)過(guò)審計(jì)。 答
你好,老師,我的2025年2季度利潤(rùn)表中,“所得稅”的本 問(wèn)
小企準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ????? 貸:銀行存款 答
用企業(yè)的名稱(chēng)開(kāi)戶(hù),進(jìn)款50元,微信扣了1元。現(xiàn)在企業(yè) 問(wèn)
借銀行存款49 貸其他應(yīng)付款49 直接做這個(gè) 答

月末計(jì)提增值稅分計(jì)分錄和月初交納增值稅分計(jì)分錄該怎么做?。?/p>
答: 正式一般納稅人分錄 例:本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額2000元,本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額1200元,上月留抵進(jìn)項(xiàng)稅額100元。 (1)本月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅1200元 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 1200 貸:銀行存款等 (2)本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額2000元 借:銀行存款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 2000 (3)本月應(yīng)納增值稅:2000-1200-100=700元 轉(zhuǎn)出未交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 700 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 700 計(jì)提附加稅費(fèi): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅 700*7% 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交教育費(fèi)附加 700*3% 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交地方教育附加 700*當(dāng)?shù)匾?guī)定的稅率 (4)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 (5)結(jié)轉(zhuǎn)本期損益: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤(rùn)
我們公司是簡(jiǎn)易計(jì)稅,交增值稅我做分錄的怎么做?
答: 你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸 銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,計(jì)算增值稅怎么做分錄
答: 你是小規(guī)模還是一般納稅人?

