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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-05-07 13:33

你好,這個對應(yīng)這個需要去改賬,改為管理費用 負數(shù),借主營業(yè)務(wù)成本,之后匯算清繳職工薪酬表,一樣填寫,應(yīng)付職工薪酬,貸方本年累計數(shù),這個實際發(fā)生額取得是借方累計發(fā)生,要是計提本年和次年5.31號之前都發(fā)稅收金額等于賬載金額

不做小迷糊 追問

2021-05-07 13:35

就是說成本正常填寫,然后應(yīng)付職工薪酬填寫負數(shù)么

maize老師 解答

2021-05-07 13:45

不是負數(shù)填寫 ,是需要去改賬,你之前不是做管理費用嗎,需要去反結(jié)賬,去調(diào)分錄,做一個管理費用 負數(shù),借主營業(yè)務(wù)成本 ,

maize老師 解答

2021-05-07 13:45

之后再去做匯算清繳,

不做小迷糊 追問

2021-05-07 13:49

之前計提就是做的主營業(yè)務(wù)成本

maize老師 解答

2021-05-07 13:57

那你說科目余額表是管理費用???

maize老師 解答

2021-05-07 13:58

職工薪酬表,要是工資都計提話,取得應(yīng)付職工薪酬 工資,這個明細本年累計數(shù)去填寫

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相關(guān)問題討論
你好,你之前計提的工資是怎么做的?
2021-05-07 13:46:09
你好,這個對應(yīng)這個需要去改賬,改為管理費用 負數(shù),借主營業(yè)務(wù)成本,之后匯算清繳職工薪酬表,一樣填寫,應(yīng)付職工薪酬,貸方本年累計數(shù),這個實際發(fā)生額取得是借方累計發(fā)生,要是計提本年和次年5.31號之前都發(fā)稅收金額等于賬載金額
2021-05-07 13:33:26
應(yīng)付職工薪酬福利費。
2023-04-26 14:33:31
應(yīng)該填寫應(yīng)付職工薪酬科目,匯算清繳是根據(jù)實際發(fā)放的工資計算的,所以應(yīng)該填寫應(yīng)付職工薪酬科目來進行清算。
2023-03-21 12:13:31
你好,這個個稅也就是你單位負擔了。
2021-05-25 09:51:51
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