
公司要求把工資入成本,那匯算清繳怎么入,科目余額表上管理費用,應(yīng)付職工薪酬和主營業(yè)務(wù)成本金額一樣
答: 你好,你之前計提的工資是怎么做的?
公司要求把工資入成本,那匯算清繳怎么入,科目余額表上管理費用,應(yīng)付職工薪酬和主營業(yè)務(wù)成本金額一樣
答: 你好,這個對應(yīng)這個需要去改賬,改為管理費用 負數(shù),借主營業(yè)務(wù)成本,之后匯算清繳職工薪酬表,一樣填寫,應(yīng)付職工薪酬,貸方本年累計數(shù),這個實際發(fā)生額取得是借方累計發(fā)生,要是計提本年和次年5.31號之前都發(fā)稅收金額等于賬載金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我現(xiàn)在做21年匯算清繳,填105050職工薪酬及調(diào)整表,這個是根據(jù)什么填?科目余額表管理費用科目還是應(yīng)付職工薪酬科目呢(我們工資都在管理費用)
答: 應(yīng)該填寫應(yīng)付職工薪酬科目,匯算清繳是根據(jù)實際發(fā)放的工資計算的,所以應(yīng)該填寫應(yīng)付職工薪酬科目來進行清算。
應(yīng)付職工薪酬一部分做在管理費用,一部分做在主營業(yè)務(wù)成本,在填匯算清繳時期間費用明細表里面的管理費用有一欄是職工應(yīng)酬我應(yīng)該怎樣填寫呢
企業(yè)所得稅匯算清繳時福利費是指應(yīng)付職工薪酬,管理費用,主營業(yè)務(wù)成本三個加起來嗎?這三個科目下面都設(shè)了福利費
在做匯算清繳的時候,做了主營業(yè)務(wù)成本-人工費,貸,應(yīng)付職工薪酬,在匯算清繳期間費用和職工薪酬明細表,要不要把這個人工費也要寫?
匯算清繳時候,職工薪酬表。如果做賬的時候其中有做的是借:主營業(yè)務(wù)成本 100 貸:應(yīng)付職工薪酬 100 那這個100算不算在職工薪酬表的工資??沒有做在管理費用-工資里面。


不做小迷糊 追問
2021-05-07 13:35
maize老師 解答
2021-05-07 13:45
maize老師 解答
2021-05-07 13:45
不做小迷糊 追問
2021-05-07 13:49
maize老師 解答
2021-05-07 13:57
maize老師 解答
2021-05-07 13:58