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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-05-08 08:42

你好,你們沒有認(rèn)證10萬??分錄需要改下,借應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進項稅額10萬,認(rèn)證做借進項稅額 5萬,貸待認(rèn)證進項稅額 5萬,借銷項稅額 4萬,轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬,貸進項稅額

體貼的刺猬 追問

2021-05-08 08:46

我是打算不全部認(rèn)真,我想著是不是認(rèn)真跟銷項差不多就行了

體貼的刺猬 追問

2021-05-08 08:46

還是老師覺得全部認(rèn)證會更好

maize老師 解答

2021-05-08 08:55

這個是不是分開幾張發(fā)票?分開你可以認(rèn)證部分剩下后續(xù)再認(rèn)證可以

體貼的刺猬 追問

2021-05-08 08:56

是分開的

體貼的刺猬 追問

2021-05-08 08:58

那我現(xiàn)在是要把計入進項稅額的全部轉(zhuǎn)出來做到未抵扣認(rèn)證,等認(rèn)證抵扣了再轉(zhuǎn)到進項稅額,銷項跟進項抵扣認(rèn)證的的差額計入未交增值稅嗎?

maize老師 解答

2021-05-08 09:01

差額做轉(zhuǎn)出未交增值稅, 先掛待認(rèn)證進項稅額

體貼的刺猬 追問

2021-05-08 09:03

分錄是借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸待認(rèn)真進項稅額嗎

體貼的刺猬 追問

2021-05-08 09:05

如果我全部認(rèn)證,那就是進項跟銷項的差額全部轉(zhuǎn)入  借,轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸,應(yīng)交稅費-未交增值稅

maize老師 解答

2021-05-08 09:11

不是,只有進項稅額才結(jié)轉(zhuǎn),待認(rèn)證進項稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn), 不需要做,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示是留底稅額,不需要轉(zhuǎn)出到未交增值稅,

體貼的刺猬 追問

2021-05-08 09:15

那我現(xiàn)在已經(jīng)把全部發(fā)票進項做到了,借應(yīng)交稅費進項稅額,那我現(xiàn)在要怎么處理,分錄是怎么樣的

體貼的刺猬 追問

2021-05-08 09:16

是全部進項先轉(zhuǎn)入待抵扣認(rèn)證,等抵扣認(rèn)證了再把抵扣的部分轉(zhuǎn)入進項稅額嗎

maize老師 解答

2021-05-08 09:26

你去改下,改為待認(rèn)證進項稅額,認(rèn)證多少轉(zhuǎn)多少到進項稅額下面就可以

體貼的刺猬 追問

2021-05-08 09:30

我一直以為進項跟銷項月底不能有余額

體貼的刺猬 追問

2021-05-08 09:30

謝謝老師

體貼的刺猬 追問

2021-05-08 09:30

那月底有借方或者貸方余額的有哪個啊

maize老師 解答

2021-05-08 09:40

銷項稅額,進項稅額沒有期末余額 ,轉(zhuǎn)出未交增值稅,待認(rèn)證進項稅額,等可以有期末數(shù)

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相關(guān)問題討論
你好,你的處理是正確的。
2019-05-06 15:23:52
你好,可以這么做的
2018-09-15 15:25:09
先借預(yù)付賬款貸銀行存款 發(fā)票到后借:原材料 應(yīng)交稅費-進項稅 貸 預(yù)付賬款
2017-08-08 11:05:18
您好,是采購運費還是銷售運費?
2022-03-05 14:35:46
您好!你具體是哪里不明白呢
2018-08-17 10:37:11
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