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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-05-20 22:49

您好
請問是收到專票么 收到的時候就支付了貨款嗎

長情的月亮 追問

2021-05-20 22:58

購進材料的時候有專票,前期付款了,做借原材料,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸應(yīng)付賬款嗎?

bamboo老師 解答

2021-05-20 23:06

請問前期付款的時候分錄怎么寫的

長情的月亮 追問

2021-05-20 23:11

借應(yīng)付賬款,貸銀行存款

bamboo老師 解答

2021-05-20 23:16

購進材料的時候有專票 這樣寫分錄正確的

長情的月亮 追問

2021-05-20 23:26

如果前期沒有付款,但是有專票也可以這樣寫分錄嗎?

bamboo老師 解答

2021-05-20 23:42

如果前期沒有付款,收到專票也可以這樣寫分錄

長情的月亮 追問

2021-05-20 23:48

收到專票前任會計寫的是應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額,我寫的是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,我以為我寫錯了

長情的月亮 追問

2021-05-21 00:57

老會計為什么寫待抵扣進項,是什么意思?

bamboo老師 解答

2021-05-21 06:05

就是收到當(dāng)期稅額暫時沒有抵扣
 您這樣寫是當(dāng)期收到就抵扣了

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你好,沒有認證時是借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待抵扣進項稅額 不影響存貨的賬面價值
2019-12-20 13:03:23
你好 你是有什么問題 是要看這個分錄是否正確?
2020-07-08 12:27:09
您好,同學(xué),這道題應(yīng)該選擇D選項。
2020-06-01 11:59:33
同學(xué)你好 增值稅是由買方負擔(dān),就是誰買貨誰付稅款;
2021-10-12 14:37:44
你好,第三步應(yīng)該是這樣的,期末未交增值稅的計算,也就是應(yīng)交增值稅的計算=銷項稅額-進項稅額,這個不用作分錄的,也就是你的第三步分錄不用寫。期末直接按計算的應(yīng)交增值稅額作分錄:借:借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 ) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 其他都正確 親,如有疑問,請繼續(xù)提問,滿意請5星好評哦~
2018-05-22 14:55:39
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