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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-03 18:51

你好,你還沒有拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不能確定進(jìn)項(xiàng)稅額 
借原材料--小麥--暫估款10000 
借應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1100 
貸:銀行存款 
借原材料--小麥10000 
   貸:原材料-小麥-暫估  10000 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)  1100 
   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)  1100

追問

2018-01-03 19:04

老師好,那么,結(jié)轉(zhuǎn)成本是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)還是次月結(jié)轉(zhuǎn),如果當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本,那么原材料的暫估款沒有了余額,次月做貸款分錄無法抵掉,如果是次月結(jié)轉(zhuǎn)成本,就造成當(dāng)月成本核算不準(zhǔn)確。我的理解是對(duì)的嗎?謝謝江老師

追問

2018-01-03 19:09

是貸方分錄,打錯(cuò)字了。

老江老師 解答

2018-01-03 19:19

@153*049:你好,成本當(dāng)然是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)。當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)完了,存貨0,沒關(guān)系呀, 
下月,紅字  ,變成負(fù)數(shù)了,再增加一個(gè)藍(lán)字,又是0了! 
借:原材料--小麥10000 
貸:原材料-小麥-暫估 10000

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結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-12 09:57:07
您好,當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不做分錄
2019-03-12 14:08:15
同學(xué)你好,如果當(dāng)期勾選抵扣,是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額;如果以后期間勾選抵扣,是計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-06-08 13:50:40
你好 做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2021-11-09 18:51:54
這個(gè)問題很簡單,一般納稅人指的是繳納營業(yè)稅的企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣指的是企業(yè)可以將從其他企業(yè)或個(gè)人購買的商品或服務(wù)的稅費(fèi)抵扣本企業(yè)應(yīng)繳的增值稅。換句話說,當(dāng)企業(yè)從其他企業(yè)或個(gè)人購買商品或服務(wù)時(shí),購買方的增值稅可以抵扣自己的增值稅支出。
2023-03-23 10:27:57
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