請(qǐng)問(wèn)公司給集團(tuán)法人轉(zhuǎn)備用金是否有問(wèn)題? 問(wèn)
公司給集團(tuán)法人轉(zhuǎn)備用金,沒(méi)問(wèn)題。 答
老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問(wèn)
查一下真實(shí)業(yè)務(wù)哪些沒(méi)票然后向提供了催收相關(guān)服務(wù)(如技術(shù)支持、外包協(xié)作等)的合作方,依法索取對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的合規(guī)發(fā)票; 若部分真實(shí)支出確實(shí)無(wú)法取得發(fā)票,按稅法規(guī)定在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整,如實(shí)申報(bào)繳稅,絕不能通過(guò)虛開(kāi)發(fā)票 補(bǔ)票。 答
我們工程外包給工人,現(xiàn)在要給他們發(fā)勞務(wù)費(fèi),他們?cè)?/a> 問(wèn)
可以稅務(wù)代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票 答
資產(chǎn)減值損失屬于損益了科目嗎 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,轉(zhuǎn)出以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn) 問(wèn)
同學(xué),你好 你有申請(qǐng)留抵抵增值稅嗎?? 答

上月暫估的收入,是不是在下月不管收沒(méi)收到錢(qián),都要沖暫估呢?
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)發(fā)票開(kāi)具了嗎
假如這個(gè)月做了暫估下個(gè)月初就要做一筆紅沖 等發(fā)票到了再入賬 那要是好幾個(gè)月發(fā)票都沒(méi)到呢 那我是不是要每個(gè)月都做暫估和紅沖 還是只在第一個(gè)月暫估 等發(fā)票收到時(shí)在紅沖然后在入賬
答: 你好,實(shí)際收到材料是做暫估入賬,實(shí)際發(fā)票到時(shí)沖回暫估重新入賬,其他時(shí)間不沖
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
麻煩問(wèn)下上月暫估入庫(kù)的原材料,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,還有收入,這個(gè)月收到發(fā)票了,除了紅沖暫估的原料金額,是不是還得需要把成本,收入都要紅沖?
答: 要是沒(méi)有差異成本不用紅沖,要是有差異紅沖或者調(diào)整都可以。


龍魂メ狂屠 追問(wèn)
2021-05-08 11:12
bamboo老師 解答
2021-05-08 11:14
龍魂メ狂屠 追問(wèn)
2021-05-08 11:20
bamboo老師 解答
2021-05-08 11:37