去年發(fā)給一個學(xué)生的貧困金 應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收-貧困金 貸:銀行 因為這筆錢財政會拔給我們只不過是我們先付 結(jié)果我走成 借:管理費用 貸:銀行 我今年沖的話得沖以前年度調(diào)整?
雅蔓
于2021-05-10 11:26 發(fā)布 ??795次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2021-05-10 11:28
對的,因為你那個跨年那里那個管理費用要用以前年度損益的調(diào)整。
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1.之前多做了管理費用嗎
是的話做第二個或者借管理費用負(fù)數(shù)借其他應(yīng)收款
2.費用發(fā)生額在貸方用借方負(fù)數(shù)
2019-06-17 11:38:04

已重新提問,可以看下后面的重新說的問題
2018-09-25 18:41:39

我是看到以前的會計是這樣處理的,我看不懂,所以問問。
具體是:A公司是總公司,B公司是分公司,現(xiàn)在B公司是已經(jīng)外承包了,現(xiàn)在是B公司上交承包款,之前會計的處理是:
1)借:銀存 12000 貸:其他應(yīng)收款-B公司 12000 2)借:其他應(yīng)收款-B公司 12000 借:管理費用: -12000
2017-03-20 10:31:36

貸現(xiàn)金就是現(xiàn)金支付這個費用,其他應(yīng)付款估計是沒有付款,或者是員工墊付沒有報銷錢給員工,其他應(yīng)收款這個一般是員工之前領(lǐng)備用金現(xiàn)在回來報銷,你沖回之前做領(lǐng)備用金分錄
2019-07-11 11:38:05

您好,上面做一筆,按照紅字發(fā)票,借管理費用負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2024-05-07 11:31:49
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