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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-05-10 15:02

你好,可以月末結(jié)轉(zhuǎn)也可以年末結(jié)轉(zhuǎn),最好是按月結(jié)轉(zhuǎn),這樣你也核對你的進項銷項,每個月都是一致的。

羞澀的云朵 追問

2021-05-10 15:15

如果需要交稅的話,是不是做以下分錄
借:應(yīng)交稅金-銷項稅   
 貸:應(yīng)交稅金-進項稅  
  應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅

郭老師 解答

2021-05-10 15:16

你好對的,是這么做的。

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相關(guān)問題討論
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好,是的,你列的公式對的。
2019-03-25 22:45:11
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。 做這個的
2021-02-21 14:29:04
交納時,借應(yīng)交稅費一未交增值稅,貸銀行存款,
2018-10-15 11:27:12
不可以 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 交稅時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2019-04-02 15:49:28
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