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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-11-24 12:58

但是我們沒有發(fā)生應稅業(yè)務

王雁鳴老師 解答

2016-11-24 08:43

您好,分錄
借:管理費用 820
貸:現(xiàn)金或者銀行存款 820
同時:
借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 820
貸:營業(yè)外收入  820

王雁鳴老師 解答

2016-11-24 13:37

您好,貴公司是免稅企業(yè)嗎?如果貴公司所有業(yè)務都是免稅的,那后面這一步就不用了。

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相關問題討論
您好, 借 管理費用 辦公費 貸,銀行存款 抵扣 借 應交稅費,應交增值稅 借 管理費用 負數(shù)。
2022-03-24 10:52:48
借管理費用、辦公費貸、銀行存款 需要抵扣時候,借應交稅費、應交增值稅,借管理費用負數(shù)。
2021-11-04 17:55:00
借管理費用辦公費貸,銀行存款 抵扣借應交稅費,應交增值稅借管理費用負數(shù)。
2021-12-07 17:13:30
借管理費用-辦公費貸銀存 抵扣借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用(負數(shù))
2018-09-21 12:42:44
你好!計入管理費用-辦公費即可。即,購買拿到發(fā)票,借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款等,全額抵扣減免增值稅時,借:應交稅費-增值稅-減免稅款 借:管理費用-辦公費(紅字)。
2019-06-18 14:29:14
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