
老師你好,申報(bào)出口退稅時(shí),需要把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到出口退稅嗎?例如:借 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅值-出口退稅, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅值-進(jìn)項(xiàng)稅額。
答: 借 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅值-出口退稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)了轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅值-進(jìn)項(xiàng)稅額。
關(guān)于出口退稅業(yè)務(wù),對(duì)采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,① 需要何時(shí)做出口退稅類勾選? ② 進(jìn)項(xiàng)稅額 是否填入增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額中 ?
答: 你好,你準(zhǔn)備申報(bào)退稅的時(shí)候就要勾銷。 是需要填入的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們11月進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn),如果正常按內(nèi)銷來說銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)要繳納增值稅就做應(yīng)交增值稅,相反進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)就是增值稅轉(zhuǎn)出,如果是外銷,進(jìn)項(xiàng)稅額在當(dāng)月申報(bào)出口退稅就是應(yīng)收出口退稅,如果當(dāng)月沒申報(bào)出口退稅,要做會(huì)計(jì)分錄嗎?如果要做怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 您好,當(dāng)月沒申報(bào)出口退稅,不需要做出口退稅相關(guān)的分錄


艾瑪 追問
2021-05-18 11:21
艾瑪 追問
2021-05-18 11:23
暖暖老師 解答
2021-05-18 11:47