
月底暫估入庫(kù)了,但是收到票的時(shí)候因?yàn)橛袥_紅出庫(kù)跟當(dāng)時(shí)入庫(kù)的金額不符要怎么做賬,沖暫估怎么沖
答: 紅沖暫估,按發(fā)票金額記賬
老師、請(qǐng)問(wèn)一下之前暫估入庫(kù)的金額小于后面收到普票的金額之間的差額怎么做賬?
答: 你好,沖銷(xiāo)暫估入庫(kù),然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄就是了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,對(duì)方給我們開(kāi)的票上和我們實(shí)際收到的東西不一樣行嗎?他開(kāi)的是刀具100件,我們庫(kù)房的入庫(kù)單是合金刀頭150塊,金額是一樣的,我直接拿著這兩張單子入賬可以嗎?
答: 你好,應(yīng)該要保持一致的。


淡淡的菠蘿 追問(wèn)
2021-05-17 20:43
萱萱老師 解答
2021-05-17 20:44