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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-05-18 10:42

你好,借銷項稅額114243.12,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出26037.74,貸進(jìn)項稅額117421.5 +913,之前留底稅額沒有做賬話,和進(jìn)項稅額做一起,  轉(zhuǎn)出未交增值稅21946.36  ,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,21946.36貸未交增值稅,21946.36 次月做借未交增值稅21946.36,,貸營業(yè)外收入-加計抵減,21946.36

茜茜 追問

2021-05-18 10:43

謝謝老師啊,我糾結(jié)一早晨了,都倒暈了。

maize老師 解答

2021-05-18 10:50

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

茜茜 追問

2021-05-18 10:53

老師,那增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出現(xiàn)在有個借方余額:26037.74   增值稅進(jìn)項這邊有個貸方余額:26037.74,這個就不管了是嗎?還是需要做分錄?

maize老師 解答

2021-05-18 10:56

你之前還需要做借xx費用 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,之后才是我寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄

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你好,根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-02-07 10:37:41
同學(xué) 你好 如果期末有留底的話 不需要做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
2018-12-04 20:53:01
借主營業(yè)務(wù)成本或生產(chǎn)成本、制造費用26037.74 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出26037.74
2021-05-18 13:09:32
你好,借銷項稅額114243.12,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出26037.74,貸進(jìn)項稅額117421.5 %2B913,之前留底稅額沒有做賬話,和進(jìn)項稅額做一起,? 轉(zhuǎn)出未交增值稅21946.36? ,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,21946.36貸未交增值稅,21946.36 次月做借未交增值稅21946.36,,貸營業(yè)外收入-加計抵減,21946.36
2021-05-18 10:42:17
同學(xué)你好,對的呢。根據(jù)當(dāng)月應(yīng)納增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額-留底稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2020-04-29 14:45:18
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