老師,就是本來(lái)我們買(mǎi)了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問(wèn)
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?先將 10 多萬(wàn)損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣(mài)給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開(kāi)處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對(duì)方負(fù)責(zé)的損失。 答
請(qǐng)問(wèn)老師,這樣的發(fā)票類(lèi)目預(yù)付卡銷(xiāo)售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問(wèn)
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問(wèn)
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬(wàn),其實(shí) 問(wèn)
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈 答

老師:您好!請(qǐng)問(wèn)一下政府會(huì)計(jì)賬務(wù)處理的問(wèn)題,用經(jīng)費(fèi)墊資專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目費(fèi)用。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)入賬:借:其他應(yīng)收款-專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目。貸:財(cái)政撥款收入預(yù)算會(huì)計(jì):借:行政支出。 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入這個(gè)分錄完整的嗎?這是相當(dāng)于一個(gè)預(yù)付賬款的賬務(wù)處理……
答: 你好,同學(xué)。 是完整的處理的
老師,政府單位發(fā)生項(xiàng)目費(fèi)用,用其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款對(duì)沖做賬,銀行發(fā)生支出了,怎么不做賬?
答: 發(fā)生業(yè)務(wù)就要做帳的。只是往來(lái)科目對(duì)沖。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
其他應(yīng)付款,其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款,應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款應(yīng)收賬款如何區(qū)別和掛賬,可以講解一下嗎
答: 其他應(yīng)收款是資產(chǎn),是你應(yīng)該收回的,而其他應(yīng)付款是負(fù)債,是你應(yīng)當(dāng)付出的。 1應(yīng)付賬款、預(yù)收賬屬于負(fù)債類(lèi)科目。應(yīng)付賬款是企業(yè)在正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,因購(gòu)買(mǎi)材料、商品和接收勞務(wù)供應(yīng)等而應(yīng)付給供應(yīng)單位的款項(xiàng)。 2預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款屬于資產(chǎn)類(lèi)科目。

