
你好,老師,我們付了房東押金12800元,可是退房時候,房東說我們弄壞了物件,扣錢,只給了1萬元,那么要不回來2800的,請問應該怎么做分錄呢,借 以前年度損益調(diào)整1萬 貸 其他應收款1萬 借 壞賬準備 貸 其他應收款 2800嗎
答: 你好? ? 這個押金是跨年了嗎?? ?你這個走的是跨年的損益了?
老師,請問一下,為什么這里不能理解為,2019年20萬應收賬款,壞賬的余額是12萬,說明計提了8萬壞賬,而現(xiàn)在2020年收回了5萬,那么要沖回原來多計提的3萬,所以做分錄應該是借:壞賬準備袋:以前年度損益調(diào)整-信用減值損失所以就覺得答案在反向理解,考試我很難按答案那樣來理解
答: 你好,學員,你說的答案是那個,我看看
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,如果要補提本年度的期初壞賬準備,要計入到以前年度損益調(diào)整中 具體要怎么做賬??
答: 借以前年度損益調(diào)整 貸壞賬準備, 借壞賬準備貸應收賬款。
如果以前年度現(xiàn)金和其他應收款之間有金額錄錯了想調(diào)整,是不是不能用以前年度損益調(diào)整科目,是不是只有損益類科目調(diào)整才可以用這個科目
老師你好,內(nèi)賬借:其他應收款/單位/甲100000貸:應收賬款/單位l乙100000。我是乙單位怎么做以前年度損益調(diào)整這是2019年1到12月往來
您好,做外賬的時候,以前年度老板借了公司很多錢沒有還,掛在其他應收款,能不能也這樣處理:借以前年度損益調(diào)整,貸其他應收款。
老師你好,以前年度銀行存款多記,其他應收款少登記,現(xiàn)在需要調(diào)整,需不需要用到以前年度損益調(diào)整的科目


甜美的書本 追問
2021-05-20 12:46
甜美的書本 追問
2021-05-20 12:47
meizi老師 解答
2021-05-20 12:48
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2021-05-21 08:00
meizi老師 解答
2021-05-21 08:03