
老師,應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款怎么區(qū)分?是不是只要是員工借錢出差,企業(yè)的其他應(yīng)收款都要增加,是不是因為這個錢是企業(yè)借給員工的,員工借了是要還給企業(yè)的,借的差旅費(fèi)的分錄,這樣寫對不對,借:其他應(yīng)收款 貸:庫存現(xiàn)金
答: 你好,是的,對的
老師,我紅沖金額,原金額是借方預(yù)付賬款6240,貸方庫存現(xiàn)金6240,我借方預(yù)付賬款-6240貸方庫存現(xiàn)金-6240然后再重新寫分錄借方預(yù)付賬款6240貸方其他應(yīng)收款6240可以嗎
答: 你好,正確的應(yīng)當(dāng)是其他應(yīng)收款貸方,而不是庫存現(xiàn)金貸方6240,是這個意思?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
廠房租金預(yù)付時借:其他應(yīng)收款-押金 預(yù)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金,但是一直沒有發(fā)票,那每月沖銷時該怎么做賬啊
答: 借;制造費(fèi)用等科目 貸;預(yù)付賬款 沒有發(fā)票的匯算清繳做納稅調(diào)整增加處理


蔓薈 追問
2016-11-25 20:03
吳月柳 解答
2016-11-25 19:54
吳月柳 解答
2016-11-25 19:57
吳月柳 解答
2016-11-25 20:04