請(qǐng)問公司買了好幾輛5000元的二手車,能直接做費(fèi)用 問
同學(xué)你好 盡量計(jì)入固定資產(chǎn)哦 答
老師,應(yīng)付的服務(wù)費(fèi),由于對(duì)方服務(wù)不好,扣除了1000元, 問
您好,直接寫因?yàn)榉?wù)不好,所以扣款,就可以 答
老師,加工廠,在建設(shè)中,收到一張發(fā)票,項(xiàng)目名稱為:購買 問
借在建工程 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 完工之后 借固定資產(chǎn) 貸在建工程 答
老師:小規(guī)模沒有達(dá)到繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),免征增值稅,需要到電 問
您好,不用,沒有這個(gè)要求的 答
老師,個(gè)體工商戶要給別的公司開居間費(fèi)發(fā)票,營業(yè)執(zhí) 問
那個(gè)開的是其他經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的稅目 答

廠房租金預(yù)付時(shí)借:其他應(yīng)收款-押金 預(yù)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金,但是一直沒有發(fā)票,那每月沖銷時(shí)該怎么做賬啊
答: 借;制造費(fèi)用等科目 貸;預(yù)付賬款 沒有發(fā)票的匯算清繳做納稅調(diào)整增加處理
老師,我紅沖金額,原金額是借方預(yù)付賬款6240,貸方庫存現(xiàn)金6240,我借方預(yù)付賬款-6240貸方庫存現(xiàn)金-6240然后再重新寫分錄借方預(yù)付賬款6240貸方其他應(yīng)收款6240可以嗎
答: 你好,正確的應(yīng)當(dāng)是其他應(yīng)收款貸方,而不是庫存現(xiàn)金貸方6240,是這個(gè)意思?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
11月員工報(bào)銷98元,12月現(xiàn)金付了100元,怎么記賬?借:其他應(yīng)付款98 其他應(yīng)收款2 貸:庫存現(xiàn)金100.是這樣嗎
答: 同一個(gè)員工,你用一個(gè)往來科目就可以的,要么是借其他應(yīng)付款100,要么是借其他應(yīng)收款100。

