
老師,期初數(shù)據(jù)借代不平衡,因?yàn)橹皼]有記賬,現(xiàn)在是按目前有的庫(kù)存現(xiàn)金,庫(kù)存商品,固定資產(chǎn),應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付,其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款登記的,借代不平衡怎么調(diào)?多出來或少出來的怎么弄?
答: 您好,那您就通過未分配利潤(rùn)來調(diào)節(jié)
物管公司,每個(gè)月收到業(yè)主交來的建渣費(fèi),,,公司也要支付給除渣公司的運(yùn)費(fèi),收到業(yè)主交來建渣費(fèi):借庫(kù)存現(xiàn)金,待其他應(yīng)收款。支付給建渣公司的時(shí)候,借其他應(yīng)付款,貸庫(kù)存現(xiàn)金,,請(qǐng)問其他應(yīng)收和其他應(yīng)付產(chǎn)生的差額,年末的時(shí)候需要結(jié)轉(zhuǎn)收入和支出嗎?
答: 你給業(yè)主開建渣發(fā)票了嗎
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
合作社,在建賬的時(shí)候做分錄是借:其他應(yīng)收款-法人貸:實(shí)收資本現(xiàn)在合作社沒錢了向法人借款,可以寫成借:庫(kù)存現(xiàn)金貸:其他應(yīng)付款-法人嗎?也就是說法人能部門即在其他應(yīng)收款又在其他應(yīng)付款呢?
答: 實(shí)收資本是實(shí)際收到投資款時(shí),才確認(rèn)的。 向法人借款,是做 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款--法人


橙子???? 追問
2020-02-29 09:22
文靜老師 解答
2020-02-29 09:22