你好,老師加工生產(chǎn)型企業(yè),怎樣算結(jié)轉(zhuǎn)材料,人工,費(fèi)用, 問
同學(xué),你好 請稍等一下 答
@郭老師,按鍵線屬于什么稅收分類編碼 問
按鍵線一般屬于 “絕緣電線”,其稅收分類編碼為109040902。 答
老師,我不明白第七章中,目標(biāo)現(xiàn)金余額最佳現(xiàn)金持有 問
同學(xué)你好 你學(xué)什么職稱 答
現(xiàn)在公司是簡易征收3%,后面接了開13%的活,可以用 問
你好,如果真實(shí)業(yè)務(wù),可以開委托加工發(fā)票 答
舊賬,給甲方開了票,但是甲方回款的時候少回了三萬 問
你好,這個計(jì)入營業(yè)外支出,當(dāng)壞賬就行了。 寫個情況說明,這個很難稅前扣除的。 答

老師,期初數(shù)據(jù)借代不平衡,因?yàn)橹皼]有記賬,現(xiàn)在是按目前有的庫存現(xiàn)金,庫存商品,固定資產(chǎn),應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付,其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款登記的,借代不平衡怎么調(diào)?多出來或少出來的怎么弄?
答: 您好,那您就通過未分配利潤來調(diào)節(jié)
物管公司,每個月收到業(yè)主交來的建渣費(fèi),,,公司也要支付給除渣公司的運(yùn)費(fèi),收到業(yè)主交來建渣費(fèi):借庫存現(xiàn)金,待其他應(yīng)收款。支付給建渣公司的時候,借其他應(yīng)付款,貸庫存現(xiàn)金,,請問其他應(yīng)收和其他應(yīng)付產(chǎn)生的差額,年末的時候需要結(jié)轉(zhuǎn)收入和支出嗎?
答: 你給業(yè)主開建渣發(fā)票了嗎
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
合作社,在建賬的時候做分錄是借:其他應(yīng)收款-法人貸:實(shí)收資本現(xiàn)在合作社沒錢了向法人借款,可以寫成借:庫存現(xiàn)金貸:其他應(yīng)付款-法人嗎?也就是說法人能部門即在其他應(yīng)收款又在其他應(yīng)付款呢?
答: 實(shí)收資本是實(shí)際收到投資款時,才確認(rèn)的。 向法人借款,是做 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款--法人


瀟瀟 追問
2018-08-24 17:21
瀟瀟 追問
2018-08-24 17:21
張艷老師 解答
2018-08-24 17:22
瀟瀟 追問
2018-08-24 17:23
張艷老師 解答
2018-08-24 17:26