
請教老師我們2019年降稅率的時候,申報無票10000,次月紅沖實際開票7000 留下了3000的余額,該怎么處理
答: 你好,次月沖紅10000元嗎?是賬還是申報表
開紅票的話,如果紅沖的金額大于本月實際開票的金額,報稅的話,怎么辦
答: 你好,這樣會導(dǎo)致收入負(fù)數(shù)無法申報的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
核定征收的,紅沖發(fā)票大于實際開票金額,怎樣填申報表
答: 紅字發(fā)票大于收入,出現(xiàn)負(fù)的金額和稅額,填報增值稅申報表時: 在未開具發(fā)票欄填列和負(fù)數(shù)金額、稅額相等的數(shù)字--即做無票收入,讓當(dāng)月的申報數(shù)為零,等以后開具發(fā)票時,再沖回就行了.


小白 追問
2021-05-20 16:37
小白 追問
2021-05-20 16:38
佟老師 解答
2021-05-20 16:55
小白 追問
2021-05-20 20:27
小白 追問
2021-05-20 20:28
佟老師 解答
2021-05-20 20:55
小白 追問
2021-05-21 09:23
佟老師 解答
2021-05-21 09:25
小白 追問
2021-05-21 10:50