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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-05-26 12:18

您好
計提了10731.66 上交了10731.66 然后全額返還了 對么

傾聽 追問

2021-05-26 12:19

恩恩 , 是的

bamboo老師 解答

2021-05-26 12:22

那賬載金額 實際發(fā)生額是10731.66

傾聽 追問

2021-05-26 12:22

是不是我的返還分錄是錯的

bamboo老師 解答

2021-05-26 12:35

是的 還有一筆分錄你少寫了

傾聽 追問

2021-05-26 12:37

應(yīng)該怎么寫

bamboo老師 解答

2021-05-26 12:38

您計提的分分錄還要沖銷啊 不然應(yīng)付職工薪酬科目有借方余額

傾聽 追問

2021-05-26 14:06

現(xiàn)在跨年了呢,先一筆計提原分錄沖銷,在做一筆調(diào)增嗎    借:利潤分配-未分配   貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅嗎?

bamboo老師 解答

2021-05-26 14:08

借:利潤分配-未分配利潤 借方紅字
貸:應(yīng)付職工薪酬 貸方紅字
然后匯算清繳的時候調(diào)增  

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相關(guān)問題討論
是的,就是這個差別的
2021-05-11 08:37:19
你好!你如果是支付的工資,就應(yīng)該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
你好,按照第一種做法的。
2024-07-08 15:51:09
不可以的,必須應(yīng)付職工薪酬,因為應(yīng)付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費。
2022-04-07 17:13:52
在管理費用其他里面填寫
2020-05-13 15:11:48
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