
您好,我的進項是大于銷項的,加計遞減我填了他的期末留底稅額是不含加計遞減的稅額的是嗎
答: 您好 期末留底稅額是不含加計遞減的稅額
你好老師,想問下,假如之前留底3萬,本期進項 0,銷項1萬,本期期末留底稅額是0還是,2萬呢?我們2019.3月留底0,這2季度,都是有一點銷項,進項0,賬面留底稅額是1萬多,都是2019.4-2021.9月期間留底存下來的,這種可以退稅嗎
答: 您好同學可以退稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
期末留底稅額是進項稅額大于銷項稅額,可以退回的是嗎?
答: 這個可以辦理退稅的。也可以留抵,作為后期少交增值稅的抵減金額
撤單重報后出現(xiàn)這個,是什么原因?我剛開始的時候把進項稅額輸錯了,現(xiàn)在我改正了,和國稅系統(tǒng)里的期末留底稅額已對到了,但是不能導入,什么原因?
之前我們公司有一些留抵稅額,然后4月份我又認證了進項稅額,4月份的銷項稅額用之前的留底稅額就可以抵扣掉。我查了下好像是如果當月認證的如果不抵扣就作廢了。是這樣嗎?
如果我的期末留底稅額比較多,我還需要做結轉的分錄嗎?本月銷項稅額是283元,進項稅額抵扣是127.76,上期留底1522.83元


宋生老師 解答
2016-11-28 14:35
宋生老師 解答
2016-11-28 14:41