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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-27 14:45

你好你這個(gè)對(duì)應(yīng)稅局是不是不讓抵減企業(yè)所得稅?也不讓抵減增值稅?借其他應(yīng)付款或者是應(yīng)付賬款 ,貸以前年度損益調(diào)整,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)

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你好,如果是通過(guò)損益科目核算的業(yè)務(wù),需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目,借;以前年度損益調(diào)整,貸;銀行存款等科目 如果不是損益科目,比如是原材料科目,就直接補(bǔ)做相應(yīng)分錄 借;原材料,貸;銀行存款等科目
2020-02-11 14:42:59
你好! 是的,你的理解很對(duì)
2019-12-15 15:30:39
是將沒(méi)發(fā)票的金額調(diào)整出來(lái)?
2018-11-13 16:46:29
1、請(qǐng)問(wèn)成本可以入本年費(fèi)用嗎?--不可以的,要補(bǔ)計(jì)到上年的成本費(fèi)用。 2、需要使用以前年度損益調(diào)整科目代替
2019-11-14 16:48:25
學(xué)員你好,損益類科目需要調(diào)整跨年的賬,需要通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目,在將“以前年度損益調(diào)整”科目結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”。應(yīng)該是借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
2018-01-29 14:15:20
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