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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-11-28 17:16

老師可是,我這邊期初建賬時資產(chǎn)負債表不平。找不到原因

???? ???? ???? 追問

2016-11-28 17:25

老師這個我知道,可是做了盤點還是不平衡。這如何處理啊

???? ???? ???? 追問

2016-11-28 17:32

老師它以前也有沒有分配的利潤,沒錢分不了,這個要處理嗎?期初建賬時,公司開業(yè)已經(jīng)很久了。

???? ???? ???? 追問

2016-11-28 17:48

如果建賬后發(fā)現(xiàn)沒有那么多利潤如果處理啊

宋生老師 解答

2016-11-28 17:13

您好!內(nèi)帳里面沒有特別要求必須要怎么樣。您可以補回。這樣更準確點

宋生老師 解答

2016-11-28 17:18

您好!如果是這樣,您先需要把整個公司的資產(chǎn)進行盤點,做出一個平衡的資產(chǎn)負債表,然后才能開始起賬

宋生老師 解答

2016-11-28 17:42

您好!盤點后不平的計入未分配利潤。

宋生老師 解答

2016-11-28 21:58

您好!那利潤就是負數(shù)。

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相關問題討論
您好!內(nèi)帳里面沒有特別要求必須要怎么樣。您可以補回。這樣更準確點
2016-11-28 17:13:47
以前年度沒有計提折舊,現(xiàn)在補計提那要附上以前年度折舊表
2019-07-17 15:14:59
你好,沖銷多計提就是了 借;累計折舊 貸;以前年度損益調(diào)整等科目
2019-01-09 15:56:54
調(diào)整以前年度多提折舊 借:累計折舊 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
2018-12-04 16:44:50
你好,補提以前年度的折舊,借管理費用-折舊費用,貸累計折舊嗎,借以前年度損益調(diào)整,貸-管理費用-折舊費用
2019-11-14 10:34:23
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