
我們公司在上個月匯給保險公司的車險費, 我科目是這樣做的,借管理費用--車輛費,貸銀行存款,這個月保險公司才把增值稅發(fā)票開給我們,那我這個增值稅專用發(fā)票要怎么做科目,借應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進項稅) 那貸什么呢?
答: 你好,貸方做管理費用
老師您好!公司電費開的增值稅專用發(fā)票每月含稅11300元稅金1300元,都已抵扣,現(xiàn)在有個問題是:移動公司網(wǎng)絡(luò)在我公司樓上每月有電費100元左右半年打入公司賬上600多(移動公司不要發(fā)票)只有銀行回單,電費分錄:借:管理費用10000 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項稅額)1300貸:銀行存款11300 只有銀行回單這600元怎樣入賬:借:銀行存款 600貸:?
答: 就是移動網(wǎng)絡(luò)問你們又租了一塊地方辦公是嗎?這種情況相當于移動分攤了你們的電費,那你們收到11300的電費其中的進項稅要部分轉(zhuǎn)出,同時沖減費用,因為你們電費并沒發(fā)生那么多,部分由移動承擔了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,7月賬戶上轉(zhuǎn)了認證費17870 分錄已做,借:管理費用17870 貸:銀行存款17870 8.6收到發(fā)票是增值稅專用發(fā)票17870,8月我怎么做。是不是沖一筆 借:管理費用-17870 貸:銀行存款-17870 在做一筆借:管理費用16858.49 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項1011.51 貸:銀行存款 17870
答: 您好,您的做法是正確的

