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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-05-30 16:24

您好,加計抵減,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅)貸其他收益

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您好,加計抵減,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅)貸其他收益
2021-05-30 16:24:54
你好,是的,同學(xué)的理解是正確的。
2021-01-17 16:01:38
您好!其實這個不用結(jié)轉(zhuǎn)的。你說的這個分錄是每個月如果有要交增值稅的時候做的。
2019-01-08 14:23:44
您好!不是的。 一般來說 月末做如下分錄 1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2016-12-19 13:39:09
你好,同學(xué) 表示本期需要繳納增值稅結(jié)轉(zhuǎn)處理
2022-01-29 13:07:46
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