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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-12-19 13:44

沒有明白,當(dāng)月計提次月繳納。未交增值稅沒有余額了。老師的解答中結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時未交增值稅在借方了,繳納是怎么做分錄呢?

*?. ?????琴???????*?゜? 追問

2016-12-19 13:49

那轉(zhuǎn)出增值稅就在借方了?

宋生老師 解答

2016-12-19 13:39

您好!不是的。
一般來說 月末做如下分錄
1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

宋生老師 解答

2016-12-19 13:48

您好!是繳納完之后就沒有了。
繳納的和死后借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸現(xiàn)金等

宋生老師 解答

2016-12-19 13:50

您好! 我不太明白你說的轉(zhuǎn)出增值稅具體是什么。
總之月底只會出現(xiàn)上面的2種情況,第一種就下月交稅。
第二種就留底。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,這個分錄并沒有錯誤 你只需要把銷項稅額調(diào)整到簡易計稅就可以了
2017-10-24 09:28:18
是的,您列的分錄是正確的。
2018-07-31 10:57:35
你好,是的,你的理解正確。
2018-02-09 08:31:30
同學(xué),你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
您好!不是的。 一般來說 月末做如下分錄 1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2016-12-19 13:39:09
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