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送心意

萱萱老師

職稱中級會計師

2021-05-30 17:23

包括
財務(wù)報銷制度包括了
第一條采購付款報銷流程
1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的,應(yīng)先填寫采購申請單,注明材料名稱,規(guī)格型號,數(shù)量,估計價格,金額,運費、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等),并由部門主管簽字確認(rèn),交相關(guān)部門副總經(jīng)理審核落實,由財務(wù)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向財務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(現(xiàn)金或支票等);
第二條借款報銷流程
1、因工作需要向公司暫支借款,需先填寫借款單,借據(jù)中需標(biāo)明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符,且借據(jù)表面不得涂抹。舊賬未清應(yīng)先核銷舊賬,否則不可以再借款。
第三條日常費用報銷流程

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包括 財務(wù)報銷制度包括了 第一條采購付款報銷流程 1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的,應(yīng)先填寫采購申請單,注明材料名稱,規(guī)格型號,數(shù)量,估計價格,金額,運費、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等),并由部門主管簽字確認(rèn),交相關(guān)部門副總經(jīng)理審核落實,由財務(wù)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向財務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(現(xiàn)金或支票等); 第二條借款報銷流程 1、因工作需要向公司暫支借款,需先填寫借款單,借據(jù)中需標(biāo)明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符,且借據(jù)表面不得涂抹。舊賬未清應(yīng)先核銷舊賬,否則不可以再借款。 第三條日常費用報銷流程
2021-05-30 17:23:27
您好, 采購的付款及報銷流程 1. 采購預(yù)付款應(yīng)先填寫支付證明單和采購請款單,材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、金額、運費、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號資料(加蓋供應(yīng)商公章),并附上采購訂單、報價單(須有總經(jīng)理簽字認(rèn)可),并由部門主管簽字確認(rèn),交總經(jīng)辦審核落實,由財務(wù)會計審核交財務(wù)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向財務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(現(xiàn)金或支票等) 2. 采購貨到付款先填寫支付證明單、采購請款單,材料名稱、規(guī)格型號,數(shù)量,價格,金額。運費,供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號資料(加蓋供應(yīng)商公章),并附上采購訂單、報價單(須有總經(jīng)理簽字認(rèn)可)、倉庫進(jìn)倉單、并由部門主管簽字確認(rèn),交領(lǐng)導(dǎo)審核落實,由財務(wù)會計總監(jiān)審核簽字認(rèn)可,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向財務(wù)部辦理付款手續(xù)(現(xiàn)金或支票等) 3. 采購部門借款采購部分,采購?fù)瓿珊蟛少弳T應(yīng)在三天內(nèi)報賬,采購員持有效單據(jù)到財務(wù)部結(jié)算,即必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出、收據(jù)、發(fā)票必須是正本,并加蓋對方公章、復(fù)印件、白條將不需受理,采購員采購時應(yīng)盡可能要求供應(yīng)商開發(fā)票,交回財務(wù)部,以便財務(wù)做賬 4. 為保證款項支付的及時性,采購付款的單據(jù)須提前三天到達(dá)財務(wù)部、
2016-10-26 18:22:22
您好,1第一步:點擊【采購訂單】第二步:點擊【增加】第三步:點擊【錄入內(nèi)容→點擊保存→審核】 第四步:點擊【到貨】 第五步:自動打開到貨單,然后點擊【保存】→【審核】→【入庫】
2023-11-13 13:51:47
應(yīng)該由報銷人填寫報銷單,然后由法人、經(jīng)手人、會計負(fù)責(zé)人簽字后找出納員報銷。
2017-12-23 11:42:36
你好 1. 可以員工先領(lǐng)取備用金 掛其他應(yīng)收款 。 后面用發(fā)票和采購單 以及付款單來報銷 沖其他應(yīng)收款 用款申請單簽字做附件 2. 或者是員工自己墊付款 然后寫報銷單 來報銷
2020-07-03 14:29:11
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