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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-06-01 12:08

同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦

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相關(guān)問題討論
你好! 根據(jù)34欄繳納增值稅額(本期應(yīng)補(bǔ)退稅額)
2018-08-12 19:03:04
就是你銀行實(shí)際繳納的增值稅金額
2019-02-15 15:44:43
您好 一般納稅人正確的 小規(guī)模納稅人把應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅科目改為應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅就可以了
2019-07-10 19:04:03
你好 就是增值的部分交增值稅? 這是增值稅的原理,工作中就是用銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)計(jì)算應(yīng)交的增值稅??
2021-04-29 09:26:04
一般納稅人繳納的增值稅是不是應(yīng)計(jì)入,借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--未交增值稅 貸:銀行存。 借方余額表示進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,也就是還可以繼續(xù)抵扣。在增值稅納稅申報(bào)表中與期末留底稅額一欄一致。
2019-01-14 20:34:07
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