
老師你好,剛接手會計2月,發(fā)現(xiàn)前任會計賬很亂,應收賬款負194多,憑證與原始票據(jù)牛頭不對馬嘴,沒法處理,我該怎么辦
答: 2013年已作的收款票據(jù),2014年又作收款處理,沖減銀行存款又不夠
我6月份做帳的時候,對方發(fā)票未到,估計單位買的五金器具。 把倉庫給的入庫2500 跟出庫單2500 沒仔細看。1. 借:原材料-五金 5000 貸 :應付賬款-XX 5000 2.借:制造費用-XX 5000 貸:原材料---五金 5000 在這個月發(fā)票到的時候發(fā)現(xiàn)上個月做錯了,上個月成本已經結轉了。我該如何處理。求各位老師幫忙。
答: 把上個月做錯的憑證用紅字原樣沖銷,再按正確的金額做出憑證就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 幫忙看一下 調帳的么 我覺得我理解不了年初調帳我也搞不懂,之前的會計做的非財政專項資金是財政局返回我們上交的學費年末結算前調的,下一個年初調回,我直接看不懂
答: 你好,圖片不太清楚


曉海老師 解答
2014-11-24 15:19