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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-02 15:25

你好對(duì)的,是這么做的,開(kāi)的是專(zhuān)票還是普通發(fā)票的。

有有 追問(wèn)

2021-06-02 15:28

老師,你好,開(kāi)的是專(zhuān)票。收到專(zhuān)票的時(shí)候我怎么做賬

郭老師 解答

2021-06-02 15:32

借應(yīng)付賬款貸管理費(fèi)用借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。

有有 追問(wèn)

2021-06-02 16:14

老師,這是把之前攤銷(xiāo)的都紅沖了嗎?可不可以不紅沖,直接做一筆借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款,后面的按發(fā)票實(shí)際不含稅金額-已攤銷(xiāo)再除以剩下的待攤月份來(lái)進(jìn)來(lái)攤銷(xiāo)

有有 追問(wèn)

2021-06-02 16:18

老師,就是付錢(qián)的時(shí)候借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。月底攤銷(xiāo)的時(shí)候借管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款;年底發(fā)票進(jìn)來(lái)的時(shí)候借管理費(fèi)用(按發(fā)票票面金額重新計(jì)算攤銷(xiāo)金額),制造費(fèi)用(按發(fā)票票面金額重新計(jì)算攤銷(xiāo)金額),應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款。老師,可以這樣做嗎,不紅沖之前的攤銷(xiāo),把后面的攤銷(xiāo)金額重新計(jì)算

郭老師 解答

2021-06-02 16:18

你好
可以的
可以的

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老師,好,攤銷(xiāo)的時(shí)候是按含稅價(jià)攤銷(xiāo)的,發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)還有一個(gè)稅金
2021-06-04 17:28:28
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸銀行存款,然后按月分?jǐn)偅@個(gè)是辦公用的嗎?如果是的話,借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
2022-08-29 18:01:32
老師,你好,開(kāi)的是專(zhuān)票。收到專(zhuān)票的時(shí)候我怎么做賬
2021-06-02 15:28:49
老師,請(qǐng)問(wèn)正確的應(yīng)該怎么做呢?麻煩詳細(xì)說(shuō)一下
2017-06-07 16:34:34
我們裝修款是12月結(jié)清最后一筆30萬(wàn),但是之前就年終5月付過(guò)10萬(wàn),8月付了10萬(wàn)那么攤銷(xiāo)是從收到10萬(wàn)的發(fā)票開(kāi)始攤銷(xiāo)還是從最后收到完整的10W%2b10W%2b30W=50萬(wàn)的發(fā)票之日的次月起算攤銷(xiāo)?
2024-01-02 14:07:10
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