
老師好,我們5月分支付了今年5月到明年4月份的房租,發(fā)票要年底才開進(jìn)來,請問我現(xiàn)在是不是付錢的時候借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。月底攤銷的時候借管理費用,直到費用,貸應(yīng)付賬款;那請問年底發(fā)票進(jìn)來的時候我怎么做分錄
答: 老師,好,攤銷的時候是按含稅價攤銷的,發(fā)票開進(jìn)來還有一個稅金
如果我現(xiàn)在付款的公司電話費是3年的費用,如何做賬,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款嘛,攤銷在每個月嘛,還是怎么著呢
答: 借長期待攤費用貸銀行存款,然后按月分?jǐn)?,這個是辦公用的嗎?如果是的話,借管理費用、辦公費貸長期待攤費用。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到房租發(fā)票時(借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用 貸:預(yù)付賬款) 那我抵扣的話(借:管理費用--房租費 應(yīng)交稅費 貸:銀行存款)這樣對嗎?
答: 老師,請問正確的應(yīng)該怎么做呢?麻煩詳細(xì)說一下

