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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-04 17:18

收到發(fā)票放在費(fèi)用攤銷憑證后面就可以的

有有 追問

2021-06-04 17:28

老師,好,攤銷的時(shí)候是按含稅價(jià)攤銷的,發(fā)票開進(jìn)來還有一個(gè)稅金

辜老師 解答

2021-06-04 17:38

那你收到發(fā)票要確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅,然后后面按不含稅金額分?jǐn)?/p>

有有 追問

2021-06-05 08:24

老師,就是付錢的時(shí)候借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。月底攤銷的時(shí)候借管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款;年底發(fā)票進(jìn)來的時(shí)候借管理費(fèi)用(按發(fā)票票面金額重新計(jì)算攤銷金額),制造費(fèi)用(按發(fā)票票面金額重新計(jì)算攤銷金額),應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款。老師,可以這樣做嗎,不紅沖之前的攤銷,按票面不含稅金額-已攤銷的再除以剩下的攤銷月份重新計(jì)算之后的攤銷金額

辜老師 解答

2021-06-05 08:34

k可以的,是這樣處理的額

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老師,好,攤銷的時(shí)候是按含稅價(jià)攤銷的,發(fā)票開進(jìn)來還有一個(gè)稅金
2021-06-04 17:28:28
借長期待攤費(fèi)用貸銀行存款,然后按月分?jǐn)?,這個(gè)是辦公用的嗎?如果是的話,借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸長期待攤費(fèi)用。
2022-08-29 18:01:32
老師,你好,開的是專票。收到專票的時(shí)候我怎么做賬
2021-06-02 15:28:49
老師,請(qǐng)問正確的應(yīng)該怎么做呢?麻煩詳細(xì)說一下
2017-06-07 16:34:34
我們裝修款是12月結(jié)清最后一筆30萬,但是之前就年終5月付過10萬,8月付了10萬那么攤銷是從收到10萬的發(fā)票開始攤銷還是從最后收到完整的10W%2b10W%2b30W=50萬的發(fā)票之日的次月起算攤銷?
2024-01-02 14:07:10
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