老師您好,我們公司是建筑業(yè)一般納稅人,主要是收取掛靠人員的管理費(fèi),代繳稅費(fèi),營改增之前的成本都是之前的會(huì)計(jì)空轉(zhuǎn)的(除了管理費(fèi),其余都做為成本結(jié)轉(zhuǎn)),他們結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-掛靠人員,現(xiàn)在造成發(fā)票根本就回不來,也就是掛靠人員不著急拿錢,他們就不會(huì)提供發(fā)票,應(yīng)付賬款永遠(yuǎn)不平。而現(xiàn)在工程發(fā)票都給掛靠人員開了,款也回了,而相應(yīng)的成本費(fèi)用支出沒有,無法結(jié)轉(zhuǎn)成本,您說這該怎么辦呀?
莫離
于2016-12-01 15:43 發(fā)布 ??808次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-12-01 16:09
他們不著急拿錢就不會(huì)給回發(fā)票,而且很多工程實(shí)際成本也沒那么高,按扣除管理費(fèi)后的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本肯定也是不合法。在掛靠單位不能及時(shí)回傳發(fā)票的情況下,我們單位完全不知道這項(xiàng)工程的成本費(fèi)用,應(yīng)該怎么樣確認(rèn)成本并結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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您好,那就應(yīng)該正規(guī)操作,讓掛靠單位拿發(fā)票來唄。
2016-12-01 15:59:28

您好,您具體是什么情況
2020-07-24 21:01:33

你好,同學(xué)。
借 應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)
貸 銀行存款
2020-01-07 19:20:21

你好 ;? ? 是的。 這個(gè)就是你的主營成本的? ? 是
2021-12-15 12:29:09

您好,建議,付款并取得專票有進(jìn)項(xiàng)抵扣,借:應(yīng)付賬款,50萬元,貸;銀行存款,50萬元。同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),借:主營業(yè)務(wù)成本-工程結(jié)算,負(fù)數(shù)(稅額)。
2020-01-07 21:50:23
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王雁鳴老師 解答
2016-12-01 15:59
王雁鳴老師 解答
2016-12-01 16:17