
給對方單位開專用發(fā)票把稅號打錯了,已經(jīng)跨月,怎么處理?影響對方上個月的抵扣嗎?對方需要多交稅嗎?有其他辦法嗎?
答: 您好 給對方單位開專用發(fā)票把稅號打錯了,已經(jīng)跨月 只好隔月紅沖 影響對方上個月的抵扣 對方需要多交稅 已經(jīng)跨月了 只好紅沖發(fā)票 重新開具 沒有其他辦法
沒有專票抵扣銷項是不是要多交稅
答: 您好,是的,沒有進(jìn)項就要多交稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
8月份開錯客戶納稅號,現(xiàn)在拿回來,沖紅打印紅字專票,然后再根據(jù)之前開一個一模一樣的發(fā)票,只是稅號改正確了,這個月會不會多交稅?我這邊是根據(jù)進(jìn)項發(fā)票來填開的,之前的都已經(jīng)抵扣了
答: 你好 ;? ?你是月報還是季報的? 月報的話? 你現(xiàn)在紅沖了 在做? 開。 金額不變的話 之前報稅了 就不用多繳納稅費(fèi)的?

