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送心意

東老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-09 16:06

意思就是說,你不是計(jì)算所得稅嗎?得把這些費(fèi)用都算上,這些沒有發(fā)票的你別算到費(fèi)用里

奮斗的硬幣 追問

2022-03-09 16:09

那我算到哪里,都是辦公用品

東老師 解答

2022-03-09 16:09

那個(gè)你就是算到辦公費(fèi)里面,但是你就是不知道他是沒有發(fā)票,算稅的時(shí)候就不要加上這些費(fèi)用。

奮斗的硬幣 追問

2022-03-09 16:16

老師,我對外賬這塊不是太懂,接觸的少點(diǎn)。我有點(diǎn)不明白,如果有發(fā)票,那他們計(jì)入管理費(fèi)用(辦公費(fèi)里面),怎么會(huì)影響到最后的企業(yè)所得稅呢

東老師 解答

2022-03-09 16:17

公司的利潤等于收入減去成本費(fèi)用,你費(fèi)用發(fā)票費(fèi)用多了,利潤不就少嘛,對吧。

奮斗的硬幣 追問

2022-03-09 16:17

沒有發(fā)票不也是算到管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),跟企業(yè)所得稅…

東老師 解答

2022-03-09 16:17

對呀,也剩下的費(fèi)用,但是他沒有發(fā)票,不能抵扣企業(yè)所得稅。

奮斗的硬幣 追問

2022-03-09 16:17

企業(yè)所得稅計(jì)算公式為:企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-減免稅額-抵免稅額;其中,應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-允許彌補(bǔ)的以前年度虧損。

東老師 解答

2022-03-09 16:18

對呀,應(yīng)納稅,應(yīng)納稅所得額不就是你的收入減去成本費(fèi)?

奮斗的硬幣 追問

2022-03-09 16:20

500元以下只要沒有發(fā)票,并且是公司實(shí)際發(fā)生的都可以入賬,只要沒有發(fā)票就不可以稅前扣除,收據(jù)也不行是嗎

東老師 解答

2022-03-09 16:21

對,沒錯(cuò)兒,收據(jù)也不行。

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意思就是說,你不是計(jì)算所得稅嗎?得把這些費(fèi)用都算上,這些沒有發(fā)票的你別算到費(fèi)用里
2022-03-09 16:06:21
你好,不夠有的企業(yè)會(huì)暫估費(fèi)用或成本 來減少所得稅繳納
2017-07-01 09:07:40
你單位可以收到的款是:39540+1110.87*8% 如果你單位進(jìn)項(xiàng)多,少交稅也是劃算,反正你收了對方多開票金額1110.87的八個(gè)點(diǎn) 你單位正常開票是39540元,這是應(yīng)該開的
2017-05-25 17:09:01
沒有發(fā)票的話,所得稅不讓扣除,比如你的管理費(fèi)用100萬,如果都沒有發(fā)票,稅務(wù)局部承認(rèn)的管理費(fèi)用,你的利潤就要調(diào)增100萬,你的所得稅多交100乘以25%。
2019-11-20 11:32:37
您好,只能先多交稅申報(bào),這個(gè)月再紅沖發(fā)票,下個(gè)月申報(bào)處理了。
2018-10-14 14:10:52
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