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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-06-17 09:46

同學,你好
那需要給員工報銷7000還是7000多

Lili 追問

2021-06-17 09:48

老師您好,如果報銷7000,單據(jù)沒有正好的,肯定要7000多一些。老師您說用不用他先把借款還給我再沖賬,還是沖掛賬。

小菲老師 解答

2021-06-17 09:59

同學,你好
如果報銷7000.發(fā)票金額多是不要緊的,按照7000入賬就可以

Lili 追問

2021-06-17 10:13

老師那比如多是900,一起要寫分錄怎么寫,我要單獨打款?

小菲老師 解答

2021-06-17 10:15

同學,你好
你看你是報銷多少,如果只報銷7000.不管發(fā)票多出來多少,就只報銷7000

Lili 追問

2021-06-17 10:24

老師就是報銷7807.90,我想知道分錄怎么寫。借款7000.其余錢個人墊付。

小菲老師 解答

2021-06-17 10:59

同學,你好
報銷分錄
借:費用7807.9
貸:其他應收款7000
庫存現(xiàn)金807.9

Lili 追問

2021-06-17 11:12

老師庫存用銀行存款可以嗎?

小菲老師 解答

2021-06-17 11:17

同學,你好
嗯嗯,可以的

Lili 追問

2021-06-17 11:48

老師那我粘貼單據(jù)時,把銀行打款記錄附在后面嗎?那借條是放在借款的時候分錄是嗎?借其他應收款 貸銀行存款是這樣的嗎?

小菲老師 解答

2021-06-17 12:02

同學,你好
嗯嗯,是的

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相關問題討論
同學,你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,借;銀行存款,貸;應交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結轉分錄的
2019-10-11 11:57:50
虛假暫估才風險大,真實業(yè)務暫估是允許的,很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好,這個的話是等到收到發(fā)票的時候再沖紅回來
2024-08-22 17:09:16
需要入庫單或者對方的送貨單
2024-07-11 16:50:52
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