老師,我24年少計(jì)提了125的企業(yè)所得稅,今年補(bǔ)計(jì)提,然 問
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 答
遞延所得稅負(fù)債90 盈余公 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,2018年政府綠化工程項(xiàng)目100萬元,中標(biāo)單位為一 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問老師 采購合同有ABC不同規(guī)格的同一個(gè)產(chǎn)品,報(bào) 問
你好根據(jù)發(fā)票來填寫。 答
請問通過長期待攤費(fèi)用核算的生產(chǎn)成本已經(jīng)開始投 問
你好,這個(gè)從安裝完畢后的下月。 答

老師,去年小規(guī)模開的普票不用交稅忘做營業(yè)外收入了,今年補(bǔ)做怎么做分錄?金額1170
答: 你好,去年的匯算清繳如果不修改的情況下,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
小規(guī)模公司無票收入8000元,分錄怎么做?應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)做營業(yè)外收入嗎?分錄怎么寫?
答: 小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過10萬或季度不超過30萬借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:其他收益 借:其他收益 貸本年利潤 其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
#提問#小規(guī)模企業(yè)銷售免稅的農(nóng)產(chǎn)品,銷售收入分錄怎么做?是 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入還是 借庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-小規(guī)模增值稅 ,在做減免分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免增值稅 貸:營業(yè)外收入?
答: 您好,免稅產(chǎn)品 直接用第一種分錄

