
月底管理費用結轉本年利潤是借本年利潤 貸管理費用吧
答: 你好!是的。正常就是這樣做
那現(xiàn)在是不是做調(diào)整分錄:借:本年利潤 380 貸:管理費用380 再把3月份的管理費用1000沖掉,按620(1000-380)結轉本年利潤,有沒有只調(diào)整管理費用的處理方法,不想動那么多數(shù)。那么這次的利潤表中管理費用的數(shù)據(jù)怎么填,假如前2個月是2000,這個月賬本上是3000,是不是應該填2620?說的很籠統(tǒng),不知您是否能聽明白?
答: 您好!我還真是沒明白呵呵。 不過,是這樣,你以前錯了,不管是哪個錯了。你都可以做相反的分錄來沖減,然后做正確的,最后到本期為止,都對了就行了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個月借本年利潤貸管理費用,這個月需要借管理費用貸本年利潤嗎?
答: 不需要,那會不是給你說了嗎???這個是每個月的結轉損益,沖回去干嘛??? 只是每月底把當月的損益科目結轉到本年利潤,這個叫結轉損益,每個月都要做


a招財貓?? 追問
2021-06-21 10:47
玲老師 解答
2021-06-21 10:56
a招財貓?? 追問
2021-06-21 11:08
玲老師 解答
2021-06-21 11:18