老師,每月需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅及進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄呢?
Lu麗容
于2016-12-05 15:37 發(fā)布 ??782次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
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您好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000
2022-01-13 11:05:22

你好,最好是按月結(jié)轉(zhuǎn)比較好,不按月結(jié)轉(zhuǎn),后續(xù)難對(duì)上和申報(bào)表,借銷項(xiàng)稅額 15萬,轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬,貸進(jìn)項(xiàng)稅額 18萬
2021-09-27 19:01:50

結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2020-07-27 15:23:07

你好,是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎。本月的銷項(xiàng)呢。
2019-08-27 10:10:11

你好 銷售 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
采購借庫存商品等應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)付賬款
2019-06-16 14:26:34
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