
老師你好,我們公司項目部先收了對方公司的錢,開了收據(jù),然后統(tǒng)一把幾家公司的錢一起交給了出納,出納把這幾筆錢統(tǒng)一出在了一張憑證,后開的發(fā)票日期不統(tǒng)一,有的發(fā)票是收錢當(dāng)天就開了的,有的是當(dāng)月底才開票給對方的,但是問題來了,開的票稅率出錯,次月發(fā)現(xiàn)做了紅字沖銷,那我當(dāng)月憑證怎么出,是把當(dāng)天開的錯發(fā)票粘在出納出的憑證上,次月沖銷后又怎么做賬呢?
答: 您好!當(dāng)月不用管,次月沖銷后用紅字發(fā)票入賬。
老板代墊的貨款,但給進(jìn)項發(fā)票日期是上個月初開具的,這個月去認(rèn)證了,是做這個月的憑證還是上個月憑證呢?具體怎么做憑證呢?
答: 做這個月,借庫存商品或某費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項稅額貸應(yīng)付賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
取得一張專用發(fā)票的開票日期是2月15日,當(dāng)月已認(rèn)證,但是我項目部自2月至今都沒有銷項,這張專票可留抵多長時間?
答: 您好!一直留抵


Hyacinth 追問
2016-12-05 17:01
宋生老師 解答
2016-12-05 16:53
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2016-12-05 16:57
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2016-12-05 17:03