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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-06-22 06:33

做福利費的時候,借:管理費用-福利費  貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費  借:應(yīng)付職工薪酬-福利費  貸:現(xiàn)金

東老師 解答

2021-06-22 06:33

做福利費的時候,借:管理費用-福利費 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:現(xiàn)金

東老師 解答

2021-06-22 06:34

轉(zhuǎn)出的時候  借:管理費用-福利費  貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出

蔡菜 追問

2021-06-22 06:42

老師,那進項稅  和進項稅額轉(zhuǎn)出沒有平??!進項稅在借方  進項稅轉(zhuǎn)出在貸方,那這個改怎么處理?

東老師 解答

2021-06-22 06:45

這個不需要平的,進項稅額轉(zhuǎn)出相當(dāng)于就是把進項稅額減少了。

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相關(guān)問題討論
你好 樣稿都是正數(shù) 是吧?
2019-11-09 11:03:25
您好,第二個是錯誤的,第一個分錄就少做了進項稅額轉(zhuǎn)出 正確分錄 借 待處理財產(chǎn)損益 142945 貸原材料126500 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出16445 借 管理費用 142945 貸 待處理財產(chǎn)損益142945
2020-01-01 12:55:40
同學(xué)你好 進項轉(zhuǎn)出直接做貸進項轉(zhuǎn)出
2021-09-14 15:50:21
您好! 借:管理費用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2021-08-17 16:35:28
同學(xué)你好 借,管理費用 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項轉(zhuǎn)出;
2021-05-19 14:58:56
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