
老師你好,我實務(wù)中做盤盈入賬時做錯賬了,還是做錯了幾個月了,沖減多了管理費用,進項稅轉(zhuǎn)出做了負數(shù)。借:管理費用-100,貸:待處理財產(chǎn)損益 -90應(yīng)交稅稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出-10。會有什么影響?我要怎么更正呢
答: 你好 樣稿都是正數(shù) 是吧?
請問下這里發(fā)生盤虧,進入待處理財產(chǎn)損益,后來處理后,進項稅額轉(zhuǎn)出也進入待處理財產(chǎn)損益,同時這的管理費用 和待處理財產(chǎn)損益為什么 變?yōu)榧佣惡嫌嬆??搞不懂這些,雖然合計后待處理財產(chǎn)損益是等于前面的單位成本乘以數(shù)量的
答: 您好,第二個是錯誤的,第一個分錄就少做了進項稅額轉(zhuǎn)出 正確分錄 借 待處理財產(chǎn)損益 142945 貸原材料126500 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出16445 借 管理費用 142945 貸 待處理財產(chǎn)損益142945
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,過期的飲料倒了,匹配的進項稅是不是得轉(zhuǎn)出,借:管理費用 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出
答: 您好! 借:管理費用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)


東老師 解答
2021-06-22 06:33
東老師 解答
2021-06-22 06:34
蔡菜 追問
2021-06-22 06:42
東老師 解答
2021-06-22 06:45